Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | PP - vodné SHZ 02/2023 | 202300678 | 8351006126 | 733.04 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ZŠ | 212300067 | 8351005324 | 69.25 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300025 | 8351006204 | 638.96 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Namestie, mesto LV - vyučt.zr.vody | 202300679 | 335100170 | 25753.33 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 | 212300068 | 8351005664 | 405.83 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212300046 | 8351006207 | 729.08 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 | 212300068 | 8351005664 | 405.83 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ZŠ | 212300067 | 8351005324 | 69.25 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300025 | 8351006204 | 638.96 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda-2023/2 | 212300078 | 335100134 | 2992.74 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | PD MK Orechov Dvor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241192 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |