Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | PP - vodné SHZ 03/2024 | 202401198 | 8451008681 | 74.68 | EUR | 31. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Platba za vodné stočné za obdobie 01-03-/2024 | 202401291 | 345100296 | 5400.62 | EUR | 31. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za 1.1.2024 - 29.2.2024 | 202400234 | 445100040 | -32.98 | EUR | 31. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Vodné , stočné, zrážky od 1.3.-31.3.2024 za ŽŠ - Holubyho 570/1, Levice | 202400241 | 8451010979 | 32.75 | EUR | 31. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné , stočné, zrážky od 1.1.-31.3.2024 za synagóga - Ul. Kittenbergerova 1, Levice | 202400242 | 345100490 | 154.12 | EUR | 31. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212400048 | 8451010546 | 944.5 | EUR | 31. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za vodne a stocne 1 Q 2024 | 2024047 | 8451010381 | 98.94 | EUR | 31. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 03/2024 | 202401198 | 8451008681 | 74.68 | EUR | 31. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | 202401289 | 8451010969 | 853.07 | EUR | 31. Marec 2024 | nezaplatené | |||
Levice | Vodné a stočné za 03.2024 | 212400098 | 8451009584 | 263.83 | EUR | 31. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vytýčenie verejného vodovodu v teréne, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202100398 | EUR | 17. Máj 2021 | 17. Máj 2021 | ||||
Levice | montáž vodovodnej prípojky pre p.Olejárová, Horša, p.č. 1308/6, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 201900793 | 240.0 | EUR | 23. August 2019 | 22. August 2019 | |||
Levice | Určenie miesta poruchy, množ.: 1 celok, jedn. cena: 35,0000 EUR, spolu: 35,00 EUR | 201300719 | 35.0 | EUR | 02. Júl 2013 | 01. Júl 2013 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000066536 | 942 | 145 | 16. Máj 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 6/10000073695 | 2132 | 260 | 05. Október 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 6/1000067261 | 943 | 146 | 16. Máj 2016 |