Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vývoz a likvidácia odpadových vôd | 212300105 | 5023820150 | 136.8 | EUR | 23. Marec 2023 | zaplatené | ||
Nitra | odber vody 1731/2015 | 8361011210 | 167.68 | EUR | 22. Marec 2023 | ||||
Nitra | odber vody - 2136/2016 | 8361011270 | 3.05 | EUR | 22. Marec 2023 | ||||
Nitra | vyúčtovanie vodné 1.2.2022 - 18.7.2022 cintorín Pod Katrušou | 436100151 | -67.58 | EUR | 17. Marec 2023 | ||||
Nitra | dažďová voda z MK za 2/2023 - 954/2022 | 8361008960 | 101936.08 | EUR | 16. Marec 2023 | ||||
Nitra | za energie | 8361008080 | 5.86 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Nitra | za prerušenie dodávky vody - Starý mestský park | 6023720040 | 55.0 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Nitra | vyjadrenie k PD | 6023650110 | 36.0 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 02/2023 | 202300186 | 8351006023 | 867.62 | EUR | 10. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 02/2023 | 202300186 | 8351006023 | 867.62 | EUR | 10. Marec 2023 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |