Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vodné, stočné za 1/2012 DK | 20120068 | 8250001892 | 1219.54 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | stočné | 211200015 | 8250002255 | 191.38 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 316003372 | 243.94 | EUR | 31. Január 2012 | ||||
Levice | ONP - vyučt.vody 1/12 | 201200445 | 325000038 | 1753.27 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | Vodné SHZ v PP 01/2012 | 201200441 | 8250002107 | 191.84 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné za 1/2012 CK | 20120072 | 8250001893 | 277.78 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | LV mesto - zr.voda 1/12 | 201200444 | 8250000958 | 20180.39 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ 01/2012 | 201200453 | 325000011 | 1486.3 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 816057296 | 71.86 | EUR | 30. Január 2012 | ||||
Levice | vývoz žumpy | 211200019 | 5012820019 | 95.5 | EUR | 30. Január 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Základná škola Tulipánová ulica Nitra, množ.: 1 €, jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR | 20110210 | 200.0 | EUR | 15. Marec 2011 | 14. Marec 2011 |