Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | LV mesto,Námestie - vyučt. vody a zr.vody | 201500384 | 355000048 | 20798.11 | EUR | 09. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ 01/2015 | 201500382 | 355000005 | 2043.93 | EUR | 09. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 201500383 | 355000032 | 3819.81 | EUR | 09. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | Priem. zona - vodné SHZ 01/2015 | 201500385 | 8550001127 | 299.44 | EUR | 09. Február 2015 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 456000011 | 145.18 | EUR | 09. Február 2015 | ||||
Levice | vodné stočné | 2015000023 | 8550001232 | 524.77 | EUR | 06. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 211500033 | 8550001133 | 371.75 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | Vodné + stočné 1/2015 | 211500007 | 8550001235 | 388.16 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za I./2015 | 211500026 | 8550000519 | 62.66 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | voda | 211500021 | 8550000994 | 501.05 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | PD MK Orechov Dvor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241192 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 |