Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Zrážková voda | 211200025 | 8250002251 | 107.08 | EUR | 31. Január 2012 | nezaplatené | ||
Levice | Hronska - zr.voda 1/12 | 201200442 | 8250000955 | 70.8 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 316003372 | 243.94 | EUR | 31. Január 2012 | ||||
Levice | vodné, stočné za 1/2012 CK | 20120072 | 8250001893 | 277.78 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | Vodné SHZ v PP 01/2012 | 201200441 | 8250002107 | 191.84 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | Námestie - zr.voda 1/12 | 201200443 | 8250000957 | 181.0 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ 01/2012 | 201200453 | 325000011 | 1486.3 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | LV mesto - zr.voda 1/12 | 201200444 | 8250000958 | 20180.39 | EUR | 31. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | vývoz žumpy | 211200019 | 5012820019 | 95.5 | EUR | 30. Január 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 816057296 | 71.86 | EUR | 30. Január 2012 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | PD MK Orechov Dvor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241192 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 |