Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vodné,stočné za jan. | 211500022 | 8550001238 | 393.79 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | vodné stočné | 211500018 | 8550001233 | 318.25 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za I./2015 | 211500025 | 8550000518 | 313.42 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za I./2015 | 211500024 | 8550000517 | 208.63 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | voda-2015/1 | 211500034 | 355000116 | 3648.2 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142546 | 60.12 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142545 | 81.48 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142657 | 103.58 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142658 | 36.64 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142656 | 34.81 | EUR | 28. Január 2015 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | PD MK Orechov Dvor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241192 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 |