Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za vodné a stočné - MŠ Ľ. Okánika | 8361079136 | 1046.77 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Nitra | zrážková voda - komunikácie - 954/2022 | 8361077395 | 112857.8 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné -MŠ Nedbalova | 8361079137 | 96.4 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za mesiac 12/2023 | 202400020 | 8351052672 | 30.11 | EUR | 16. Január 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za mesiac 12/2023 | 202400020 | 8351052672 | 30.11 | EUR | 16. Január 2024 | zaplatené | ||
Nitra | vyjadrenie k PD č. 88707-2023 | 6023651034 | 36.0 | EUR | 02. Január 2024 | ||||
Levice | Vodné a stočné za 12.2023 | 212300415 | 8351051271 | 217.67 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | voda | 212300396 | 8351052250 | 485.1 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 12/2023 | 202304692 | 8351052130 | 1508.76 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212300270 | 8351052256 | 2007.18 | EUR | 31. December 2023 | nezaplatené |