Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
15. Marec 2023
#8323917228
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.02.2023 - 28.02.2023 /
107,96 €
Stav zaplatené
TOTAL 107,96 €

Interné číslo zmluvy:
201200481

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad