Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava-Ružinov
82101 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
09. December 2022
#8318507604
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.11.2022 - 30.11.2022 /
102,07 €
Stav zaplatené
TOTAL 102,07 €

Interné číslo zmluvy:
201200481

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad