Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
11. November 2020
#8271547776
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.10.2020 - 31.10.2020 /
107,15 €
Stav zaplatené
TOTAL 107,15 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad