Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
15. Október 2019
#8243037596
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.09.2019 - 30.09.2019
91,90 €
Stav zaplatené
TOTAL 91,90 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad