Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
12. Január 2019
#8224151418
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.12.2018 - 31.12.2018
95,71 €
Stav zaplatené
TOTAL 95,71 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad