Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
19. Máj 2015
#5773496128
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá - za služby pevnej siete / apríl 2015
93,41 €
Stav zaplatené
TOTAL 93,41 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad