Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
12. Január 2024
#8341473933
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.12.2023 - 31.12.2023 /
59,32 €
Stav nezaplatené
TOTAL 59,32 €

Interné číslo zmluvy:
202300703

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad