Faktúra

Od
Komunál - Servis, s.r.o.
IČO: 51115026
Hlavná 3 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŽPaDI Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Faktúra
16. Február 2023
#1020230001
Predmet fakturácie Suma
-výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa
1 500,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 500,00 €

Interné číslo zmluvy:
202201032

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad