Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | H.park - vyučt.EE 2023 | 202304717 | 2230046800 | -2501.17 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | PP - enrgie SHZ 12/2023 | 202304763 | 2230043525 | 347.09 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | Horsa 19 - vyučt.EE 2023 | 202304748 | 2230046814 | 0.84 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 biela hus - vyučt.EE 12/23 | 202304753 | 2230043539 | 18.16 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | KC L.dvor - vyučt.EE 12/23 | 202304751 | 2230043537 | 40.84 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie Ee 12.2023 ver. osvetlenie | 202304686 | 2230044634 | 2734.39 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | Pri Podluž. - vyučt.EE 12/23 | 202304711 | 2230043536 | -226.89 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | M.Kiar 94 - vyučt.EE 12/23 | 202304761 | 2230043512 | 142.19 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - vyučt.EE 12/23 | 202304754 | 2230043541 | 5.81 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Trenčín | plyn 12/2023 | 8220033512 | 479.0 | EUR | 09. Január 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|