Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčt. fakt. za EE 07/2023 MŠ Okružná | 202302948 | 2230028745 | -10.74 | EUR | 03. September 2023 | zaplatené | ||
Levice | H.park - doučt.EE 7/23 | 202302951 | 5230000845 | -13.86 | EUR | 03. September 2023 | zaplatené | ||
Levice | H.park - vyučt.EE 7/23 | 202302905 | 2230026511 | -96.43 | EUR | 05. August 2023 | zaplatené | ||
Nitra | za služby - 629/2020 | 2210023867 | 90.86 | EUR | 17. Máj 2021 | ||||
Nitra | za služby - 629/2020 | 2210023873 | 66.42 | EUR | 17. Máj 2021 | ||||
Nitra | elektrická energia - EIC 24ZZS6042520000G | 2210081573 | 28.21 | EUR | 18. Február 2022 | ||||
Nitra | za dodávku elektriny - 480/2020 | 2210015824 | 63.05 | EUR | 23. Apríl 2021 | ||||
Levice | ONP - zaloha EE 10/22 | 202202988 | 103322 | 40586.0 | EUR | 28. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Nitra | za dodávku elektriny - 480/2020 | 2210015818 | 51.67 | EUR | 23. Apríl 2021 | ||||
Prešov | -vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Mukačevská - za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 | 2190015079 | 25.64 | EUR | 18. Apríl 2019 | zaplatené |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|