Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | M.Kiar 94 - doúčt. EE 5/22 | 202202388 | 5220000669 | -23.98 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | H.park - doúčt. EE 5/22 | 202202389 | 5220000668 | -79.06 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 03/2023 MŠ Dopravná | 202301245 | 2230010501 | -1.77 | EUR | 02. Apríl 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Energie VO v PP za 05/2022 | 202202348 | 2220032222 | -22.18 | EUR | 03. Jún 2022 | nezaplatené | ||
Levice | Energie SHZ v PP 05/2022 | 202202371 | 5220000682 | -96.77 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | Pokrok - doúčt. EE 5/22 | 202202374 | 5220000695 | -1.57 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | rozpis platieb za opakovanú dodávku elektriny | 212300288 | 8230021254 | 1491.0 | EUR | 06. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Pokrok - vyučt.EE 11/23 | 202304464 | 2230039933 | 19.19 | EUR | 03. December 2023 | nezaplatené | ||
Levice | D.smutku - vyučt.EE 11/23 | 202304463 | 2230039934 | 10.45 | EUR | 03. December 2023 | nezaplatené | ||
Levice | opravná fakt. EE 05/2022 Dopravná | 202202397 | 5220000687 | -95.69 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|