Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny | 202300156 | 1612310059 | 248.44 | EUR | 23. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 202300156 | 1612310059 | 248.44 | EUR | 23. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 202300018 | 1612310058 | 798.96 | EUR | 23. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 202300022 | 1612310064 | 408.06 | EUR | 23. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202300004 | 1612310026 | 431.16 | EUR | 12. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202300004 | 1612310026 | 431.16 | EUR | 12. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 202300007 | 1612310019 | 549.57 | EUR | 10. Január 2023 | zaplatené | ||
Nitra | za tovar potraviny MŠ - obj.č. 20220340 | 1612210488 | 418.21 | EUR | 10. Január 2023 | ||||
Nitra | za potraviny ZŠS - obj.č.20221949, 20220340 | 1612210469 | 2028.19 | EUR | 12. December 2022 | ||||
Poprad | Fa za potraviny | 2002200301 | 114.82 | EUR | 29. November 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 1 767,5500 EUR, spolu: 1 767,55 EUR | 202400004 | 1767.55 | EUR | 23. Január 2024 | 11. Január 2024 | |||
Pezinok | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR | 20240010 | 5000.0 | EUR | 25. Február 2024 | 12. Január 2024 | |||
Nitra | Objednávame u Vás špeciálne čistiace prostriedky pre ZŠS Nedbalovú : Cleamen 250- 25ks po 3,75€ = 93,75€ bez DPH, Cleamen 241- 3ks po 32,29 € = 96,87€ bez DPH,, množ.: 1 , jedn. cena: 228,7400 EUR, spolu: 228,74 EUR | 20240113 | 228.74 | EUR | 24. Január 2024 | 24. Január 2024 | |||
Levice | potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 84,2500 EUR, spolu: 926,75 EUR | 202400058 | 926.75 | EUR | 18. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | |||
Poprad | potraviny podľa vlastného výberu (pohánka, čaj, plnené trubičky a iné) | 202400088 | 655.0 | EUR | 20. Máj 2024 | 17. Máj 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodávka tovaru - doplnkové potraviny | 648 | 166 | 26. Marec 2013 | |||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín do objektov stravovania pri materských školách. | 1243 | 68 | 11342.71 | EUR | 23. Jún 2021 | |||
Nitra | ovocné pyré a spracované strukoviny | 1689 | 347 | 9400.8 | EUR | 06. Október 2015 | |||
Nitra | dodanie tovaru - Osviežujúce nápoje | 910 | 199 | 5733.6 | EUR | 03. Máj 2016 | |||
Nitra | dodanie tovaru - cukrové sirupy | 2453 | 497 | 7146.12 | EUR | 11. December 2014 | |||
Nitra | Dodatok č. 1 ku kZ č. 2012/161/1101; č.j. 2361/12/OSMaS - kúpa A-Robot Kitchen Aid v počte 2 ks | 2095 | 1 | 2.0 | EUR | 13. Január 2016 | |||
Nitra | musli výrobky | 1131 | 232 | 8547.0 | EUR | 29. Máj 2014 | |||
Nitra | dod. č. 1 k RKZ č. 161/2011/0822/1 - bývalá správa materských škol | 1991 | 273 | 08. December 2011 |