Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny | 202400040 | 1612410125 | 846.5 | EUR | 13. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400078 | 1612410146 | 686.48 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400078 | 1612410146 | 686.48 | EUR | 22. Február 2024 | nezaplatené | ||
Pezinok | potraviny | 1712400027 | 189.37 | EUR | 25. Február 2024 | ||||
Nitra | ručné umývanie riadu - 20240113 | 1612410138 | 228.74 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Levice | Potraviny | 202400040 | 1612410180 | 940.36 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400040 | 1612410180 | 940.36 | EUR | 11. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400097 | 1612410188 | 1061.04 | EUR | 13. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400097 | 1612410188 | 1061.04 | EUR | 13. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Nitra | potraviny MŠ - 2181/2023, 20231234 | 1612400016 | 5567.19 | EUR | 14. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 18,4428 EUR, spolu: 129,10 EUR | 201300075 | 129.1 | EUR | 23. Máj 2013 | 22. Marec 2013 | |||
Levice | detská výživa,droždie sušené,cereálna tyčinka, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 70,0400 EUR, spolu: 210,12 EUR | 201300033 | 210.12 | EUR | 22. Máj 2013 | 18. Január 2013 | |||
Levice | potraviny: detská výživa, množ.: 1 celok, jedn. cena: 100,8000 EUR, spolu: 100,80 EUR | 150 | 100.8 | EUR | 01. Máj 2013 | 15. Apríl 2013 | |||
Levice | potraviny: cereálna tyčinka , detská výživa, džús pomaranč, množ.: 1 celok, jedn. cena: 248,6200 EUR, spolu: 248,62 EUR | 101 | 248.62 | EUR | 23. Marec 2013 | 15. Marec 2013 | |||
Levice | potraviny : oriešková oplátka 270 ks, perník 280 ks, množ.: 1 celok, jedn. cena: 148,8000 EUR, spolu: 148,80 EUR | 73 | 148.8 | EUR | 28. Február 2013 | 25. Február 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2006 | 126 | 9972.06 | EUR | 04. Júl 2023 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín do objektov stravovania pri materských školách. | 1243 | 68 | 11342.71 | EUR | 23. Jún 2021 | |||
Nitra | osviežujúce nápoje | 228 | 21 | 26. Január 2018 | |||||
Prešov | Darovacia zmluva č.7/2017 | 201700123 | 14. Február 2017 | 15. Február 2017 | |||||
Nitra | dod. č. 1 k RKZ č. 161/2011/0822/1 - bývalá správa materských škol | 1991 | 273 | 08. December 2011 | |||||
Prešov | Darovacia zmluva č.7/2017 | 201700123 | 14. Február 2017 | 15. Február 2017 | |||||
Nitra | dodávka tovaru - doplnkové potraviny | 648 | 166 | 26. Marec 2013 | |||||
Nitra | KZ č. 2012/161/1101 - dodať kup. nemliečne nápoje s obsahom srvátky min. 30% -určených zariad. školskeho stravovania pri MŠ | 2361 | 374 | 26. November 2012 |