Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | nájom kopírky-05/2018 | 2182404110 | 66.44 | EUR | 22. Máj 2018 | ||||
Trenčín | nájom kopírky-05/2018 | 2182404045 | 69.46 | EUR | 22. Máj 2018 | ||||
Levice | vyúčtovanie zmluvy 5/2018 K 36382/OVP kop. | 201801613 | 2182406416 | 46.28 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie 5/2018 K 36383 UP | 201801612 | 2182406415 | 2.96 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie 5/2018 K 36383 UP | 201801612 | 2182406415 | 2.96 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy 5/2018 K 33706/mat. | 201801614 | 2182406417 | 7.03 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy 5/2018 K 36382/OVP kop. | 201801613 | 2182406416 | 46.28 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyučtovanie za obdobie 03/2018 - 05/2018 | 201800339 | 2182406579 | 305.27 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy 5/2018 K 33706/mat. | 201801614 | 2182406417 | 7.03 | EUR | 21. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | platba na základe nájomnej zmluvy | 211800128 | 2182406328 | 112.44 | EUR | 17. Máj 2018 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | oprava kopírky | 20170479 | 413.0 | 15. Máj 2017 | 15. Máj 2017 | ||||
Trnava | údržba kopírovacieho stroja | 20170069 | 255.0 | 30. Január 2017 | 30. Január 2017 | ||||
Trnava | 20141608 | 5374.43 | 03. November 2014 | 03. November 2014 | |||||
Trnava | oprava kopírky | 20151306 | 553.22 | 16. Október 2015 | 16. Október 2015 | ||||
Trnava | Výmena bubnových jednotiek v multifunkčnom stroji typ Bizhub C284e. | 20170944 | 1177.2 | 14. September 2017 | 14. September 2017 |