Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Archív MsU , dom smutku Levice - telekom. služby | 202401226 | 8346972593 | 7.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.34 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 03/2024 | 202401216 | 8346990266 | 4.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | mobilný internet za 03/2024 | 202401220 | 8346859736 | 12.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telefón OS 03/2024 | 202401215 | 8346870441 | 21.97 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Mobilný telefón Motorola Moto E13 | 202401184 | 2901419860 | 394.98 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400095 | 8346986759 | 78.74 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | vyjadrenie k PD "Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú - DVOR 3" | 20220028 | 13.9 | 14. Január 2022 | 14. Január 2022 | ||||
Trnava | Celoročná objednávka na rok 2016 - vyjadrenia Slovak Telekom | 20160114 | 1000.0 | 03. Február 2016 | 03. Február 2016 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k DSPaR | 20210490 | 13.9 | 18. Jún 2021 | 18. Jún 2021 | ||||
Trnava | vyjadrenie k PD rekonštrukcie verejného osvetlenia Tajovského a časť Čajkovského | 20240032 | 30.0 | 15. Január 2024 | 15. Január 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |