Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | poplatok mobil KC 03/2024 | 202401216 | 8346990266 | 4.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.03.2024 - 31.03.2024 | 202400226 | 8346808883 | 263.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/3-4 | 212400123 | 8346776098 | 76.39 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 3/2024 wifi pre TEBA | 202401218 | 8346858992 | 176.84 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobilný internet za 03/2024 | 202401220 | 8346859736 | 12.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Mesačné platby za SIM karty za obdobie 03/2024 | 202401282 | 8346949289 | 4.64 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400095 | 8346986759 | 78.74 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Zabezpečenie vytýčenia inžinierských sietí v rámci jesennej výsadby 2021 | OTS2102687 | 1000.0 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | |||
Bratislava | pevné linky, prenájom, Saratovská | OTS2102963 | 48.48 | EUR | 04. August 2021 | 04. August 2021 | |||
Bratislava | SIM karty 10 ks | OTS2103218 | 12.0 | EUR | 31. August 2021 | 31. August 2021 | |||
Bratislava | SIM karta k mob. telefónu | OTS2103321 | 1.2 | EUR | 09. September 2021 | 09. September 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |