Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za Internet + ISDN za obdobie 03/2024 | 202401186 | 8346779104 | 53.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie v MČ za mesiac 03/2024 | 202401164 | 8346973056 | 19.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.24 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za internet a pevne linky 3 2024 | 2024041 | 8346940684 | 81.38 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400045 | 8346861744 | 72.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/3-4 | 212400123 | 8346776098 | 76.39 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | identif. vod.- čip, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR | 20180205 | 96.0 | EUR | 08. Február 2018 | 08. Február 2018 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2100576 | 447.01 | EUR | 03. Február 2021 | 03. Február 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |