Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Telefón OS 03/2024 | 202401215 | 8346870441 | 21.97 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 3/2024 wifi pre TEBA | 202401218 | 8346858992 | 176.84 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400045 | 8346861744 | 72.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.34 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400074 | 8346902886 | 83.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za internet a pevne linky 3 2024 | 2024041 | 8346940684 | 81.38 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobilný internet za 03/2024 | 202401220 | 8346859736 | 12.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/3-4 | 212400125 | 8346776770 | 33.6 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400089 | 8346946215 | 42.5 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |