Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400074 | 8346902886 | 83.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie v MČ za mesiac 03/2024 | 202401164 | 8346973056 | 19.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 03/2024 | 202401216 | 8346990266 | 4.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.03.2024 - 31.03.2024 | 202400226 | 8346808883 | 263.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/3-4 | 212400123 | 8346776098 | 76.39 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telefón OS 03/2024 | 202401215 | 8346870441 | 21.97 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatky za telefónne služby za 03.2024 | 212400083 | 8346779734 | 81.5 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | ZŚ Kubranská - inžiniering - multifunkčné ihrisko - vyjadrenie o existencii vedení, množ.: 1 , jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 25,00 EUR | 2017000831 | 25.0 | EUR | 21. August 2017 | 16. August 2017 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |