Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | MĆ telefónne poplatky za mesiac 04/2024 | 202401545 | 8348669244 | 121.81 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 04/2024 | 202401501 | 8348733214 | 54.49 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 04/2024 MŠ | 202401543 | 8348745827 | 590.0 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatky intertnet TSP 04/2024 | 202401506 | 8348669482 | 1930.91 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | MĆ telefónne poplatky za mesiac 04/2024 | 202401545 | 8348669244 | 121.81 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za SIM karty za obdobie 04/2024 | 202401532 | 8348737447 | 133.09 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatky intertnet TSP 04/2024 | 202401506 | 8348669482 | 1930.91 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za obdobie 01.05-31.05.2024 | 202400295 | 8348607703 | 101.75 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 04/2024 | 202401507 | 8348624666 | 77.88 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 04/2024 MŠ | 202401543 | 8348745827 | 590.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | ZŚ Kubranská - inžiniering - multifunkčné ihrisko - vyjadrenie o existencii vedení, množ.: 1 , jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 25,00 EUR | 2017000831 | 25.0 | EUR | 21. August 2017 | 16. August 2017 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |