Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 04/2024 | 202401503 | 8348766085 | 306.48 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za SIM karty za obdobie 04/2024 | 202401532 | 8348737447 | 133.09 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 04/2024 | 202401503 | 8348766085 | 306.48 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby za apríl 2024 | 212400121 | 8348575788 | 82.54 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 04/2024 | 202401507 | 8348624666 | 77.88 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400261 | 8347714337 | 3.48 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené |