Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400261 | 8347714337 | 3.48 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón | 212400099 | 8347463893 | 25.2 | EUR | 15. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 | 2024046 | 8347215609 | 188.28 | EUR | 08. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Mobilný telefón Motorola Moto E13 | 202401184 | 2901419860 | 394.98 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400095 | 8346986759 | 78.74 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |