Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefón | 212400073 | 8345664820 | 22.84 | EUR | 15. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400056 | 8346020504 | 24.0 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok | 201300214 | 26. Marec 2013 | 27. Marec 2013 | |||||
Prešov | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 201700655 | 21. Júl 2017 | 22. Júl 2017 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 201300131 | 15. Február 2013 | 16. Február 2013 | |||||
Prešov | Zmluva o kúpe iPhone zariadenia | 201500012 | EUR | 16. Január 2015 | 17. Január 2015 | ||||
Prešov | Dodatok č. 3 k dohode o Voice VPN | 201400619 | 31. Júl 2014 | 01. August 2014 | |||||
Prešov | Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 201301282 | 18. December 2013 | 19. December 2013 |