Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné, stočné | 212300025 | 8351006204 | 638.96 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 02/2023 | 202300678 | 8351006126 | 733.04 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 | 212300068 | 8351005664 | 405.83 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ŠJ | 212300066 | 8351005323 | 594.37 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ZŠ | 212300067 | 8351005324 | 69.25 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda zmluva | 212300069 | 8351006026 | 1103.1 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ZŠ | 212300067 | 8351005324 | 69.25 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212300046 | 8351006207 | 729.08 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 202300680 | 335100159 | 2946.48 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 202300680 | 335100159 | 2946.48 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené |