Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za dodávku potravín pre MŠ - z-č- 1991/2011 | 1611210299 | 552.96 | EUR | 07. Máj 2012 | ||||
Nitra | za dodávku potravín pre MŠ -z.č. 1991/2011 | 1611210298 | 571.06 | EUR | 07. Máj 2012 | ||||
Nitra | za dodávku potravín pre MŠ -z.č. 1991/2011 | 1611210297 | 310.51 | EUR | 07. Máj 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201201519 | 1611210273 | 113.6 | EUR | 23. Apríl 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ - 161/2011 | 1611210230 | 278.22 | EUR | 23. Apríl 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ - 161/2011 | 1611210228 | 27.84 | EUR | 23. Apríl 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ - 161/2011 | 1611210229 | 176.76 | EUR | 23. Apríl 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201200067 | 1611210246 | 89.22 | EUR | 16. Apríl 2012 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 201220072 | 1611210240 | 191.52 | EUR | 11. Apríl 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ | 1611210143 | 788.75 | EUR | 23. Marec 2012 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 1 767,5500 EUR, spolu: 1 767,55 EUR | 202400004 | 1767.55 | EUR | 23. Január 2024 | 11. Január 2024 | |||
Nitra | Objednávame u Vás špeciálne čistiace prostriedky pre ZŠS Nedbalovú : Cleamen 250- 25ks po 3,75€ = 93,75€ bez DPH, Cleamen 241- 3ks po 32,29 € = 96,87€ bez DPH,, množ.: 1 , jedn. cena: 228,7400 EUR, spolu: 228,74 EUR | 20240113 | 228.74 | EUR | 24. Január 2024 | 24. Január 2024 | |||
Pezinok | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR | 20240010 | 5000.0 | EUR | 25. Február 2024 | 12. Január 2024 | |||
Levice | potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 84,2500 EUR, spolu: 926,75 EUR | 202400058 | 926.75 | EUR | 18. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | |||
Poprad | potraviny podľa vlastného výberu (pohánka, čaj, plnené trubičky a iné) | 202400088 | 655.0 | EUR | 20. Máj 2024 | 17. Máj 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2006 | 126 | 9972.06 | EUR | 04. Júl 2023 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín do objektov stravovania pri materských školách. | 1243 | 68 | 11342.71 | EUR | 23. Jún 2021 | |||
Nitra | osviežujúce nápoje | 228 | 21 | 26. Január 2018 | |||||
Prešov | Darovacia zmluva č.7/2017 | 201700123 | 14. Február 2017 | 15. Február 2017 | |||||
Nitra | dod. č. 1 k RKZ č. 161/2011/0822/1 - bývalá správa materských škol | 1991 | 273 | 08. December 2011 | |||||
Prešov | Darovacia zmluva č.7/2017 | 201700123 | 14. Február 2017 | 15. Február 2017 | |||||
Nitra | dodávka tovaru - doplnkové potraviny | 648 | 166 | 26. Marec 2013 | |||||
Nitra | KZ č. 2012/161/1101 - dodať kup. nemliečne nápoje s obsahom srvátky min. 30% -určených zariad. školskeho stravovania pri MŠ | 2361 | 374 | 26. November 2012 |