Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská | 1411210504 | 109.68 | EUR | 21. December 2012 | zaplatené | |||
Prešov | potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská | 1411210504 | 109.68 | EUR | 21. December 2012 | zaplatené | |||
Nitra | za potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 1611210727 | 23.76 | EUR | 06. December 2012 | ||||
Nitra | za potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 1611210731 | 564.48 | EUR | 06. December 2012 | ||||
Nitra | za potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 1611210728 | 674.37 | EUR | 06. December 2012 | ||||
Nitra | potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 1611210730 | 594.0 | EUR | 06. December 2012 | ||||
Nitra | za potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 1611210729 | 885.6 | EUR | 06. December 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - z.č. 2361/2012 OŠMaŠ | 1951200455 | 4.8 | EUR | 05. December 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201204558 | 1611210704 | 259.62 | EUR | 27. November 2012 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 201200388 | 1611210703 | 286.37 | EUR | 23. November 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 1 767,5500 EUR, spolu: 1 767,55 EUR | 202400004 | 1767.55 | EUR | 23. Január 2024 | 11. Január 2024 | |||
Nitra | Objednávame u Vás špeciálne čistiace prostriedky pre ZŠS Nedbalovú : Cleamen 250- 25ks po 3,75€ = 93,75€ bez DPH, Cleamen 241- 3ks po 32,29 € = 96,87€ bez DPH,, množ.: 1 , jedn. cena: 228,7400 EUR, spolu: 228,74 EUR | 20240113 | 228.74 | EUR | 24. Január 2024 | 24. Január 2024 | |||
Pezinok | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR | 20240010 | 5000.0 | EUR | 25. Február 2024 | 12. Január 2024 | |||
Levice | potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 84,2500 EUR, spolu: 926,75 EUR | 202400058 | 926.75 | EUR | 18. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | |||
Poprad | potraviny podľa vlastného výberu (pohánka, čaj, plnené trubičky a iné) | 202400088 | 655.0 | EUR | 20. Máj 2024 | 17. Máj 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 86/191/2020 | 108 | 0.0 | EUR | 06. Január 2021 | ||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 02/191/2021 | 7 | 0.0 | EUR | 26. Február 2021 | ||||
Poprad | Zmluva o obstarávaní potravín AF FOODS, s.r.o. | 18 | 0.0 | EUR | 20. Máj 2021 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín do objektov stravovania pri materských školách. | 1243 | 68 | 11342.71 | EUR | 23. Jún 2021 | |||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 01/191/2022 | 50 | 0.0 | EUR | 22. December 2021 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 1206 | 123 | 8160.0 | EUR | 02. Jún 2022 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2006 | 126 | 9972.06 | EUR | 04. Júl 2023 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2181 | 131 | 9187.2 | EUR | 02. August 2023 |