Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K 39476/OŠV | 201803391 | 2182426148 | 12.54 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K33706 /matr. | 201803394 | 2182426145 | 6.37 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 10/2018 K 39477/8 | 201803395 | 2182426149 | 54.83 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K33706 /matr. | 201803394 | 2182426145 | 6.37 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K 36382 /OVP-kop. | 201803393 | 2182426146 | 611.89 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 zariadenie K34357 za 10/2018 | 211800277 | 2182426301 | 307.73 | EUR | 19. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102641 zariadenie K34356 za 10/2018 | 211800278 | 2182426302 | 602.59 | EUR | 18. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy | 211800271 | 2182426295 | 193.2 | EUR | 18. Október 2018 | zaplatené | ||
Trenčín | vyúčt.kopírky - vyúčt.07-09/2018 | 2182422458 | 175.2 | EUR | 17. Október 2018 | ||||
Trenčín | vyúčt.kopírky - vyúčt.07-09/2018 | 2182422457 | 141.66 | EUR | 17. Október 2018 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | DF-502 automatický podávač, množ.: 1 ks, jedn. cena: 295,8000 EUR, spolu: 295,80 EUR | 201100751 | 295.8 | EUR | 23. Júl 2011 | 20. Júl 2011 | |||
Levice | DF-502 automatický podávač, množ.: 1 ks, jedn. cena: 295,8000 EUR, spolu: 295,80 EUR | 201100751 | 295.8 | EUR | 23. Júl 2011 | 20. Júl 2011 | |||
Levice | DK-508 Jednoduchý stolík, množ.: 1 ks, jedn. cena: 117,3000 EUR, spolu: 117,30 EUR | 201100750 | 117.3 | EUR | 23. Júl 2011 | 20. Júl 2011 | |||
Bratislava | oprava kopírky | OTS1101260 | 80.0 | EUR | 03. Jún 2011 | 03. Jún 2011 | |||
Levice | údržba kopírky Minolta EP1054, množ.: 1 , jedn. cena: 192,0000 EUR, spolu: 192,00 EUR | 201100333 | 192.0 | EUR | 31. Marec 2011 | 30. Marec 2011 | |||
Levice | údržba kopírky Minolta EP1054, množ.: 1 , jedn. cena: 192,0000 EUR, spolu: 192,00 EUR | 201100333 | 192.0 | EUR | 31. Marec 2011 | 30. Marec 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | 776 | 0.0 | EUR | 12. Júl 2023 | 13. Júl 2023 |