Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400261 | 8347714337 | 3.48 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón | 212400099 | 8347463893 | 25.2 | EUR | 15. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 | 2024046 | 8347215609 | 188.28 | EUR | 08. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 | 2024046 | 8347215609 | 188.28 | EUR | 08. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/3-4 | 212400123 | 8346776098 | 76.39 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telefón OS 03/2024 | 202401215 | 8346870441 | 21.97 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 03/2024 | 202401216 | 8346990266 | 4.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |