Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400061 | 8347081827 | 38.2 | EUR | 07. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 | 2024046 | 8347215609 | 188.28 | EUR | 08. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 | 2024046 | 8347215609 | 188.28 | EUR | 08. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón | 212400099 | 8347463893 | 25.2 | EUR | 15. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400086 | 8347822210 | 26.0 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | identif. vod.- čip, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR | 20180205 | 96.0 | EUR | 08. Február 2018 | 08. Február 2018 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2100576 | 447.01 | EUR | 03. Február 2021 | 03. Február 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Balík Magio Internet, Magio Televízia pre Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38 | 2029613423 | 0.0 | EUR | 20. Apríl 2016 | ||||
Žilina | Balik 3P, Verejná telefónna služba, Magio Internet, Mágio Televízia pre Denné centrum ul. Ovocinárska 227/33 Žilina - Trnové. | 9915505513 | 0.0 | EUR | 05. Jún 2017 | ||||
Žilina | Bez názvu | 24 | 0.0 | EUR | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029760261- Denný stacionár pre dôchodcov na ul. Námestie J. Borodáča 1138/1,, Žilina | 0.0 | EUR | 11. September 2020 | |||||
Žilina | Balík Magio Internet, Magio Televízia pre Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38 | 2030086319 | 0.0 | EUR | 20. Apríl 2016 | ||||
Žilina | Bez názvu | 9904930795 | 875.4 | EUR | 08. November 2012 |