Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča tel.polatky za október 2007 Položky: matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 32.63 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 20.25 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, Školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 63.80 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 274.89 Eur, 1506/2007 2879918510 56029.0 EUR 05. November 2007
Levoča tel.poplatky za november 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 21.58 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 363.03 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 1712/2007 0881043176 55532.0 EUR 03. December 2007
Levoča tel.poplatky za december 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.65 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.26 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 57.49 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 196.07 Eur, 52/2008 2882168632 45704.0 EUR 04. Január 2008
Levoča hlasové služby za január 2008 Položky: telefón - Inform. kanc., 1.000000 ks, Suma položky 78.88 Eur, 389/2008 5883291361 7888.0 EUR 03. Február 2008
Levoča tel.poplatky za január 2008 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.37 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.04 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 15.73 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 26.49 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 264.32 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur, 388/2008 0883291359 57621.0 EUR 03. Február 2008
Levoča tel.poplatky za február 2008 Položky: telefón - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.58 Eur, telefón - opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur, telefón - KSP, 1.000000 ks, Suma položky 62.54 Eur, telefón - jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur, telefón - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, telefón - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, telefón - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, telefón - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, telefón - ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, telefón - správa, 1.000000 ks, Suma položky 225.80 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, 727/2008 4884433071 52677.0 EUR 03. Marec 2008
Levoča tel.poplatky za február 2008 Položky: tel.popl.za február 2008 - IK, 1.000000 ks, Suma položky 109.56 Eur, 726/2008 0884433075 10956.0 EUR 03. Marec 2008
Levoča tel.poplatky za marec 2008 Položky: tel.poplatky za marec 2008, 1.000000 ks, Suma položky 121.29 Eur, 959/2008 9885566148 12129.0 EUR 03. Apríl 2008
Levoča tel.poplatky za marec 2008 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.28 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.27 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 21.61 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 183.03 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 958/2008 5885566142 48068.0 EUR 03. Apríl 2008
Levoča tel.poplatky za apríl 2008 Položky: tel.poplatky - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 55.22 Eur, tel.poplatky - opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.33 Eur, tel.poplatky - jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 18.99 Eur, tel.poplatky - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, tel.poplatky - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, tel.poplatky - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, tel.poplatky - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur, tel.poplatky - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, tel.poplatky - ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, tel.poplatky - správa, 1.000000 ks, Suma položky 254.89 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 1176/2008 6886696962 54731.0 EUR 03. Máj 2008
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300205 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300205 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300205 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300205 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300205 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Trnava vyjadrenie k projektovej dokumentácii "MŠ K. Mahra - rekonštrukcia areálu" 20230163 16.0 28. Február 2023 28. Február 2023
Pezinok vyjadrenie, množ.: 1 , jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 30,00 EUR 20230094 30.0 EUR 24. Február 2023 24. Február 2023
Trnava Vyjadrenie DÚR 20230153 16.0 23. Február 2023 23. Február 2023
Levoča Objednávame si u Vás stanovisko k PD "Rekonštrukcia MK Predmestie". 88/2300032 198/2023 50.0 EUR 21. Február 2023 21. Február 2023
Nitra Sadová ul. - vytýčenie IS, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 20230223 EUR 17. Február 2023 17. Február 2023
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 1492 39 17. September 2011
Nitra Ing. Pospišová Marta 1560 41 17. September 2011
Nitra dohdoa o ukonč. Dohody o VVP Biznis Parner MsÚ NItra 1930 17. September 2011
Levice Dodatok k zmluve o pripojení 1648 0.0 EUR 11. Október 2011 12. Október 2011
Levice Dodatok k Zmluve o pripojení 1649 0.0 EUR 11. Október 2011 12. Október 2011
Levice Dodatok k Zmluve o pripojení 1850 0.0 EUR 27. Október 2011 28. Október 2011
Nitra Správa materských škôl 1804 26 22. November 2011
Levice Dodatok k Zmluve o pripojení, t.č.0911913213 2115 0.0 EUR 08. December 2011 09. December 2011
Prešov Nájomná zmluva č. 14/2011 201100660 24355.0 EUR 23. December 2011 24. December 2011
Prešov Nájomná zmluva č. 14/2011 201100660 22825.71 EUR 23. December 2011 24. December 2011