Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | tovar - 20240083 | 202400324 | 22.1 | EUR | 06. Február 2024 | ||||
Nitra | za tovar - 20240082 | 202400351 | 143.62 | EUR | 06. Február 2024 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - čistiace prostriedky 20240063 | 202400358 | 1890.6 | EUR | 05. Február 2024 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20240024 | 202400356 | 543.46 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Pezinok | Utierky papierové | 202400084 | 352.8 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Trnava | čistiece prostriedky pre MŠ | 0112 | 1097.95 | 31. Január 2024 | |||||
Nitra | za tovar na tržnicu -20240112 | 202400233 | 497.7 | EUR | 31. Január 2024 | ||||
Nitra | hygienické a čistiace potreby - 20232492 | 202400071 | 1835.11 | EUR | 16. Január 2024 | ||||
Nitra | materiál - 20232447 | 202306164 | 331.5 | EUR | 22. December 2023 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 202306165 | 276.25 | EUR | 21. December 2023 |