Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Žilina | prenájom fasády,el.energia za rok 2022 | 7000043340 | 7000043340 | 13.0 | EUR | 27. Marec 2023 | 17. Marec 2023 | ||
Žilina | prenájom fasády,el.energia za rok 2023 | 7000043341 | 7000043341 | 13.0 | EUR | 27. Marec 2023 | 17. Marec 2023 | ||
Nitra | bankové služby | 7000039417 | 78.0 | EUR | 16. Marec 2023 | ||||
Košice | Poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 202300449 | 7000008373 | 78.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 06. Február 2023 |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva o Elektronických službách | 588 | 1 | 23. Február 2017 | |||||
Nitra | predĺženie trvania zmluvy | 2305 | 1 | 01. December 2014 | |||||
Nitra | je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie: MOPS NR 2 | 176 | 1 | 25. Január 2022 | |||||
Nitra | Bez názvu | 2449 | 1 | 14. Október 2016 | |||||
Nitra | bežný účet | 330 | 1 | 31. Január 2018 | |||||
Nitra | je dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte | 840 | 10 | 13. Máj 2021 | |||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty k účtu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. (Jana Skřivanová) | 1614 | 10 | 21. August 2020 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotáca - ZŠ Škultétyho 1 | 1558 | 10 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zmluva o elektronických službách - p. Jana Skřivanová | 1312 | 10 | 20. Máj 2024 | |||||
Nitra | Zo/vere č. 293/AUOC/13 - | 1884 | 10 | 7367998.0 | EUR | 19. November 2013 |