Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za servis zariadení obj. č. 20172156 | 111705929 | 57.17 | EUR | 03. November 2017 | ||||
Nitra | toner, USB kábel | 112200946 | 58.1 | EUR | 17. Február 2022 | ||||
Nitra | za opravu notebooku ZŠS Čajkovského , obj.č.20160347 | 37212931 | 60.9 | EUR | 12. Máj 2016 | ||||
Levice | ND do VT / adaptér, kábel, redukcia | 202201888 | 112203091 | 65.66 | EUR | 20. Jún 2022 | zaplatené | ||
Levice | ND do VT / adaptér, kábel, redukcia | 202201888 | 112203091 | 65.66 | EUR | 20. Jún 2022 | zaplatené | ||
Nitra | za tovar - 20181557 | 111805992 | 75.0 | EUR | 14. September 2018 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150698 | 111504060 | 78.73 | EUR | 23. Jún 2015 | ||||
Trnava | batérie | 0764 | 81.18 | 06. Máj 2019 | |||||
Trnava | batérie Duracell | 0698 | 81.37 | 12. Apríl 2018 | |||||
Nitra | za tovar - ZyWALL OTPv2 5U Starter Pack, obj. č. 20150028 | 111501908 | 92.28 | EUR | 19. Marec 2015 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodanie 1 kusu funkčnej počítačovej zostavy | 1183 | 41 | 1082.88 | EUR | 06. Júl 2020 | |||
Nitra | Kúpa- dodávka interaktívnej zostavy s príslušenstvom pre MŠ Dobšinského v Nitre v počte 6 ks. | 1318 | 148 | 11980.8 | EUR | 15. Júl 2020 | |||
Trenčín | Kúpna zmluva č. Z20216028_Z | 203 | 21845.0 | 09. Apríl 2021 | 10. Apríl 2021 | ||||
Bratislava | Zmluva zverejnená dňa 13.5.2021. | MAGTS2100100 | 2509.0 | EUR | 25. Máj 2021 | ||||
Trenčín | Kúpna zmluva č. Z202113665_Z | 861 | 46800.0 | 07. Júl 2021 | 08. Júl 2021 | ||||
Trenčín | Kúpna zmluva č. Z202122819_Z | 1494 | 14990.0 | 30. November 2021 | 01. December 2021 | ||||
Nitra | Kúpna zmluva | 1694 | 181 | 22509.98 | EUR | 03. August 2022 |