Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | pevná sieť | 42192390 | 1750014682 | 1425.84 | EUR | 09. Máj 2013 | |||
Bratislava | mobilná sieť | 42192378 | 7304421395 | 3257.49 | EUR | 09. Máj 2013 | |||
Bratislava | pevná sieť | 42192387 | 4750014885 | 4674.06 | EUR | 09. Máj 2013 | |||
Levice | Faktura za služobný mobil | 211300065 | 7304544619 | 16.33 | EUR | 08. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky | 211300164 | 7304541569 | 16.13 | EUR | 08. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky obd. 04/2013 | 201301578 | 9750017904 | 104.26 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | VI.ZS mala - vyučt.telefon4/13 | 201301577 | 8750017871 | 1097.15 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | Archív - vyučt.telefon 4/13 | 201301579 | 6750017842 | 15.72 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | MsPo - ISDN + INT obd. 04/2013 | 201301576 | 8750017895 | 192.28 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Trenčín | telefóny 04/2013 | 3750015452 | 47.66 | EUR | 07. Máj 2013 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | identif. vod.- čip, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR | 20180205 | 96.0 | EUR | 08. Február 2018 | 08. Február 2018 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2100576 | 447.01 | EUR | 03. Február 2021 | 03. Február 2021 |