Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Mobilný telefón Motorola Moto E13 | 202401184 | 2901419860 | 394.98 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400149 | 8347017438 | 130.74 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 03/2024 | 202401216 | 8346990266 | 4.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie v MČ za mesiac 03/2024 | 202401164 | 8346973056 | 19.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.34 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vytýčenie IS, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20240853 | EUR | 07. Máj 2024 | 26. Apríl 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenia k PD DUR | 20240431 | 16.0 | 27. Máj 2024 | 27. Máj 2024 | ||||
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 |