Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telekomunikačné služby za 2/2024 | 8345055594 | 8345055594 | 56.81 | EUR | 03. Apríl 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345162079 | 8345162079 | 42.1 | EUR | 02. Apríl 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Levice | mobilný internet za 03/2024 | 202401220 | 8346859736 | 12.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400089 | 8346946215 | 42.5 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400074 | 8346902886 | 83.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobil | 212400145 | 8346921218 | 98.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 3/2024 wifi pre TEBA | 202401218 | 8346858992 | 176.84 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.03.2024 - 31.03.2024 | 202400226 | 8346808883 | 263.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | mobilný telefón | OTS1900649 | 59.0 | EUR | 30. Január 2019 | 30. Január 2019 | |||
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | mobilné telefóny - výmena po skončení životnosti | OTS1900773 | 367.01 | EUR | 25. Február 2019 | 25. Február 2019 |