Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | te. popl. 8.4.-7.5./2013 | 201301713 | 7304760426 | 1134.06 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | ||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ Volgogradská | 4750015956 | 37.6 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ Hviezdoslavova | 7750015960 | 21.46 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Prešov | úhrada za telefónny účet IV./2013 - pevné linky | 7750016024 | 143.44 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Prešov | Telefónny účet za Denné centrá - marec 2013 | 7750015953 | 80.05 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | te. popl. 8.4.-7.5./2013 | 201301713 | 7304760426 | 1134.06 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | ||
Trenčín | telefóny | 5006047063 | 31.92 | EUR | 15. Máj 2013 | ||||
Levice | 2013000079 | 7304966451 | 22.27 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Trenčín | telefóny 04/2013 | 7304434571 | 216.84 | EUR | 15. Máj 2013 | ||||
Prešov | úhrada za internet IV./2013 | 0749980498 | 513.6 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | identif. vod.- čip, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR | 20180205 | 96.0 | EUR | 08. Február 2018 | 08. Február 2018 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2100576 | 447.01 | EUR | 03. Február 2021 | 03. Február 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |