Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 95.89 Eur, 616/2010 2712845733 9589.0 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za obd. 01.032010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 185.45 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 615/2010 5712845723 38585.0 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za 04/2010 Položky: fa za 04/2010, 1.000000 ks, Suma položky 118.35 Eur, 871/2010 8713860357 11835.0 EUR 03. Máj 2010
Levoča fa za obd. 04/2010 Položky: fa za obd. 04/2010 - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - správa, 1.000000 ks, Suma položky 235.44 Eur, fa za obd. 04/2010 - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.01 Eur, fa za obd. 04/2010 - opatr., 1.000000 ks, Suma položky 21.37 Eur, fa za obd. 04/2010 - jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.91 Eur, 870/2010 7713860341 37973.0 EUR 03. Máj 2010
Levoča 05/2010 Položky: 05/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.38 Eur, 1108/2010 9714872783 14638.0 EUR 03. Jún 2010
Levoča 05/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.15 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 1106/2010 0714872768 36863.0 EUR 03. Jún 2010
Levoča 06/2010 - pevné linky Položky: 06/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur, 1400/2010 2715890864 12071.0 EUR 03. Júl 2010
Levoča pevné linky - 06/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 159.74 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 23.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.44 Eur, jadáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.73 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1415/2010 4715890848 39535.0 EUR 03. Júl 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: fa za 07/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 99.48 Eur, 1600/2010 9716922978 9948.0 EUR 03. August 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 109.99 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.16 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1601/2010 6716922971 33852.0 EUR 03. August 2010
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom na investičnú akciu: Pod Komoráky - rekonštrukcia, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 2015000475 24.0 EUR 20. August 2015 05. August 2015
Bratislava mobilný telefón Huawei Y 550 OTS1501877 49.0 EUR 02. September 2015 02. September 2015
Levoča Objednávame u Vás vytýčenie podzemných inžinierských sietí na základe vyjadrenia č. 6611518744 zo dňa 24.08.2015. 34/1500033 1090/2015 120.0 EUR 02. September 2015 02. September 2015
Žilina ytýčenie sieti vo Vašej správe v parku Ľ. Štúra pre podklady k DPRS stavby: Revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra v Žiline, množ.: 1 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 201500645 50.0 EUR 23. September 2015 23. September 2015
Trenčín vytýčenie sietí na ulici Západná, množ.: 1 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 2015000584 50.0 EUR 23. September 2015 10. September 2015
Trenčín vytýčenie sietí na ulici Novomeského, množ.: 1 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 2015000586 50.0 EUR 23. September 2015 10. September 2015
Trenčín vytýčenie sietí na ulici Žilinská, množ.: 1 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 2015000591 50.0 EUR 23. September 2015 18. September 2015
Trenčín vytýčenie sietí na ulici Hodžova, množ.: 1 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 2015000623 50.0 EUR 01. Október 2015 29. September 2015
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 201500868 EUR 20. Október 2015 15. Október 2015
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 201500868 EUR 20. Október 2015 15. Október 2015
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra dodatok k ZoPVS mob. č. 0902960655- samsung I8160 Galaxy Ace 2- Homola 2058 32 27. September 2012
Levice Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Extra 981 0.0 EUR 03. Október 2012 04. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0911/230072; MsP Duchoň - Sony Xperia Tipo 2099 99 09. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0902/960674 - Pánksy, Podnikateľ 90; Sony Xperia U 2100 100 09. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 999 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 998 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100382911 1012 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100899911 1011 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia -TP306110206993 1009 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100071911 1008 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012