Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Čistiace potreby - KP | 201802897 | 115.15 | EUR | 18. Júl 2018 | ||||
Pezinok | Hygienicky materiál | 201802780 | 729.98 | EUR | 12. Júl 2018 | ||||
Trenčín | tovar | 201802830 | 556.46 | EUR | 12. Júl 2018 | ||||
Trenčín | Čistiace potreby - verej. WC | 201802802 | 120.35 | EUR | 10. Júl 2018 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 1499 | 1731.34 | 10. Júl 2018 | |||||
Nitra | za tovar - 786/2018 | 201802562 | 541.62 | EUR | 06. Júl 2018 | ||||
Nitra | za hygienické a čistiace prostriedky - 20181127 | 201802583 | 352.56 | EUR | 03. Júl 2018 | ||||
Trenčín | čistiace prostriedky | 201802657 | 36.17 | EUR | 02. Júl 2018 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 1424 | 138.02 | 28. Jún 2018 | |||||
Nitra | faktúra za materiál - Z20189657-Z č.j.786/2018 | 201802483 | 258.04 | EUR | 27. Jún 2018 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Dohoda je zverejnená dňa 16.7.2021. | MAGTS2100162 | 25990.0 | EUR | 10. August 2021 |