Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vytýčenie elektrických sietí - MŠ Dopravná | 202101299 | 2132102092 | 187.58 | EUR | 07. Máj 2021 | zaplatené | ||
Bratislava | vytýčenie sietí | 1210002591 | 2132101722 | 750.43 | EUR | 11. Máj 2021 | |||
Bratislava | vytýčenie sietí | 1210002591 | 750.43 | EUR | 13. Máj 2021 | 23. Apríl 2021 | |||
Trenčín | prekládka merania | 2132102393 | 147.17 | EUR | 19. Máj 2021 | ||||
Bratislava | vytyčovanie sietí | 1210003346 | 187.58 | EUR | 02. Jún 2021 | 17. Máj 2021 | |||
Nitra | výtýčenie sietí k PD ZŠ Tulipanova - 20210579 | 2132102348 | 100.13 | EUR | 02. Jún 2021 | ||||
Bratislava | vytyčovanie sietí | 1210003346 | 2132101857 | 187.58 | EUR | 02. Jún 2021 | |||
Nitra | refundácia mzdy poslanca | 2132102364 | 424.78 | EUR | 04. Jún 2021 | ||||
Nitra | vytýčenie IS Tokajská- 20210686 | 2132102608 | 300.49 | EUR | 11. Jún 2021 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 20210899 | 2132103269 | 93.77 | EUR | 14. Júl 2021 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Údržba kolektorov na území Bratislavy v a základe Rámcovej zmluvy MAGTS1800142/2018 a PP pre správu , prevádzku , údržbu kolektorov a mostov v zmysle prílohy k objednávke. | OTS2200623 | 1000.0 | EUR | 09. Február 2022 | 09. Február 2022 | |||
Bratislava | autobusová preprava - Magistrát bez odpadu | OTS2201637 | 300.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Pohotovosť kolektorov a mostov na území Bratislavy v zmysle Rámcovej zmluvy MAGTS1800142/2018 , PP pre správu , prevádzku , údržbu kolektorov a mostov . | OTS2203298 | 1000.0 | EUR | 25. Júl 2022 | 25. Júl 2022 |