Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | tonery | 1110002830 | 606.74 | EUR | 23. Máj 2011 | 19. Máj 2011 | |||
Bratislava | org.odd. | 31129338 | DN1111101932 | 4.7 | EUR | 23. Máj 2011 | |||
Bratislava | tonery | 30877422 | 2112004622 | 606.74 | EUR | 19. Máj 2011 | |||
Bratislava | knihy zbraní a streliva, udalostí, služieb, kontrola osoby | 1110002310 | 1197.67 | EUR | 10. Máj 2011 | 29. Apríl 2011 | |||
Bratislava | knihy zbraní a streliva, udalostí, služieb, kontrola osoby | 30358812 | 2112003864 | 1197.67 | EUR | 29. Apríl 2011 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3931275 | 30346110 | 11 | 1.14 | EUR | 28. Apríl 2011 | |||
Nitra | faktúra za tovar | 2112700285 | 1676.39 | EUR | 21. Apríl 2011 | ||||
Trnava | Osvedčovacia kniha - overenie listiny a podpisu | 997 | 166.9 | 13. Apríl 2011 | |||||
Bratislava | protokol - Karpat | 30199135 | DN1111101132 | 18.52 | EUR | 12. Apríl 2011 | |||
Košice | Diskrétna obálka klasická | 201100978 | 2117000004 | 546.12 | EUR | 07. Apríl 2011 | 21. Marec 2011 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | poštové poukážky | OTS1100283 | 1440.0 | EUR | 16. Február 2011 | 16. Február 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní k PC | OTS1100249 | 672.55 | EUR | 14. Február 2011 | 14. Február 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1100139 | 655.99 | EUR | 26. Január 2011 | 26. Január 2011 | |||
Bratislava | poštové poukážky | OTS1100035 | 8.2 | EUR | 17. Január 2011 | 17. Január 2011 | |||
Bratislava | tlač poštových poukážok | OTS1100021 | 180.0 | EUR | 14. Január 2011 | 14. Január 2011 | |||
Nitra | Objednávame u Vás 234 osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ, množstvo 950 ks poštovné +balné, množ.: 1 , jedn. cena: 482,8400 EUR, spolu: 482,84 EUR | 20240070 | 482.84 | EUR | 11. Január 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 | ||||
Trnava | Kancelársky materiál - DNS - zákazka č. 5 | 1395 | 383.23 | 12. Október 2020 | |||||
Nitra | dodávka tovaru -kancelárskeho papiera | 352 | 9 | 30000.0 | EUR | 17. September 2011 | |||
Nitra | Rámcová kúpna zmluva na dodanie kancelárskeho materiálu uvedenom v prílohe č. 1 | 2555 | 73 | 10. November 2022 |