Faktúry
Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | neurčeno | O2 Czech Republic a.s. | 1211H01623 | 0518081927 | 9248.4 | CZK | 14. Máj 2012 | 14. Máj 2012 | ||
Praha | neurčeno | Monitor CZ, s.r.o. | 1211H01622 | F120983 | 153033.0 | CZK | 14. Máj 2012 | 14. Máj 2012 | ||
Praha | neurčeno | ZŠ MŠ ZÚŠ Jesenice | 126600289 | 9012 | 4000.0 | CZK | 14. Máj 2012 | 14. Máj 2012 | ||
Praha | neurčeno | Sportuj s.r.o. | 126600290 | 201203042 | 3000.0 | CZK | 14. Máj 2012 | 14. Máj 2012 | ||
Praha | neurčeno | Fischer a.s. | 126600285 | 11360188 | 26800.0 | CZK | 14. Máj 2012 | 14. Máj 2012 | ||
Praha | neurčeno | Priessnitzovy léčebné lázně a.s. | 126600288 | VFA-1210448 | 18176.0 | CZK | 14. Máj 2012 | 14. Máj 2012 | ||
Praha | neurčeno | Vegacom a.s. | 128500050 | 2129400153 | 1716.0 | CZK | 14. Máj 2012 | 01. Máj 2012 | ||
Prešov | prevádzka a údržba verejného osvetlenia - apríl 2012 | IL Prešov, spol. s r.o. | 2012011 | 31492.26 | EUR | 14. Máj 2012 | zaplatené | |||
Trenčín | komplexné zdravotné služby apríl 2012 | BIO - FIT, s.r.o. | 20120537 | 1619.68 | EUR | 14. Máj 2012 | ||||
Bratislava | upratovanie priestorovo - Blagoevova 9 - 4/2012 | Magdaléna Antašová - ANTEX | 1120002574 | 1607.65 | EUR | 14. Máj 2012 | 03. Máj 2012 |